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玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度部門決算

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度部門決算

 

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院于20023月經(jīng)云南省人民政府批準(zhǔn)成立,其前身為玉溪農(nóng)業(yè)學(xué)校,始建于19566月,位于玉溪市紅塔區(qū)研和街道辦事處向家莊41號(hào),學(xué)院占地415.50畝。學(xué)院主要培養(yǎng)高等??茖W(xué)歷農(nóng)業(yè)人才和中專學(xué)歷煙草產(chǎn)業(yè)人才,促進(jìn)農(nóng)業(yè)和煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

學(xué)院按照省委教育工委、省教育廳的要求,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神,全面落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于職業(yè)教育的重要指示和全國、全省職業(yè)教育大會(huì)精神,結(jié)合學(xué)院教育事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃,以黨的建設(shè)為引領(lǐng),以“雙高”建設(shè)為目標(biāo),以提質(zhì)培優(yōu)行動(dòng)計(jì)劃為契機(jī),全院上下凝心聚力、真抓實(shí)干,各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展,多項(xiàng)工作取得重大成績,為學(xué)院實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二、單位基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位為基層預(yù)算單位,無下屬單位。

(二)決算單位構(gòu)成

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院作為二級(jí)預(yù)算單位納入玉溪市教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年末實(shí)有人員編制278人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制278人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員270人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員71人(離休0人,退休71人)。

年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生12,279人。年末遺屬6人。

車輛編制6輛,在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分  2023年度部門決算表

(詳見附件)

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度沒有國有資本經(jīng)營收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度收入合計(jì)129,880,457.23元。其中:財(cái)政撥款收入49,797,490.26元,占總收入的38.34%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入60,899,127.45元(含教育收費(fèi)60,899,127.45元),占總收入的46.89%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入19,183,839.52元,占總收入的14.77%。與上年相比,收入合計(jì)減少12,288,502.25元,下降8.64%。其中:財(cái)政撥款收入減少26,095,863.38元,下降34.38%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元,增長0.00%;事業(yè)收入增加20,468,661.45元,增長50.63%;經(jīng)營收入增加0.00元,增長0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0.00%;其他收入減少6,661,300.32元,下降25.77%。,主要原因是2023年我校獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資由我校財(cái)政專戶返還的非稅收入安排,同時(shí)財(cái)政生均撥款比去年大幅減少,從而導(dǎo)致總收入及財(cái)政撥款收入相比去年下降,事業(yè)收入相比去年增長主要原因是今年招生人數(shù)增加收取的學(xué)宿費(fèi)等非稅收入增加,其他收入相比去年增長主要原因是學(xué)生人數(shù)上升,收到國家及省級(jí)撥入的獎(jiǎng)助學(xué)金增加。

二、支出決算情況說明

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度支出合計(jì)130,649,319.31元。其中:基本支出47,421,250.28元,占總支出的36.30%;項(xiàng)目支出83,228,069.03元,占總支出的63.70%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少9,985,285.84元,下降7.10%。其中:基本支出減少15,515,306.73元,下降24.65%;項(xiàng)目支出增加5530020.89元,增長7.12%;上繳上級(jí)支出增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營支出增加0.00元,增長0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,增長0.00%。,主要原因是今年財(cái)政生均撥款收入比去年大幅減少,從而導(dǎo)致總支出相比去年減少,基本支出相比去年下降,主要原因是2023年我校獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資由我校財(cái)政專戶返還的非稅收入項(xiàng)目專項(xiàng)資金安排所致,項(xiàng)目支出相比去年增加,主要原因是由于今年財(cái)政專戶返還的非稅收入安排的項(xiàng)目支出及高職獎(jiǎng)助學(xué)金專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出增加所致。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出47,421,250.28元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出33,545,488.70元,占基本支出的70.74%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)13,875,761.58元,占基本支出的29.26%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出83,228,069.03元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:

1)三區(qū)人才科技計(jì)劃項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出24,259.00元,主要用于我校三區(qū)人才到邊疆地區(qū)開展科技幫扶,通過該資金的使用提高了當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶的科學(xué)種地能力。

2)農(nóng)業(yè)科技志愿服務(wù)及科技素質(zhì)提升專項(xiàng)資金支出32,780.00元,主要用于舉辦鄉(xiāng)村振興高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)班,通過該資金的使用提高了當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶的科學(xué)種地能力。

3)實(shí)施中國特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計(jì)劃專項(xiàng)資金支出249,330.00元,主要用于加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè),通過該資金的使用提高了我校教師的各項(xiàng)綜合素質(zhì)。

4)喪葬費(fèi)和撫恤金專項(xiàng)資金支出229,677.20元, 主要用于我校死亡教職工補(bǔ)助,通過該資金的使用,有效解決了我校死亡教職工家庭困難。

5)財(cái)政專戶返收入安排的項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出62,744,611.92元,主要用于改善我校辦學(xué)條件,通過該資金的使用提高了我校各項(xiàng)辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)。

6云科高原農(nóng)業(yè)特色眾創(chuàng)空間建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出466,280.00元,主要用于我校學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力的培訓(xùn),通過該筆資金的使用,促進(jìn)了我校學(xué)生綜合能力的提升。

7)單位自有資金安排的項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出17,560,261.91元,主要用于我校學(xué)生的獎(jiǎng)助項(xiàng)目,通過該資金的使用保障了我校學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。

8)繳國庫非稅返還收入安排的項(xiàng)目支出專項(xiàng)資金支出80,735.00元,主要用于改善我校辦學(xué)條件,通過該資金的使用提高了我校各項(xiàng)辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)。

9)遺屬生活補(bǔ)助資金支出60,974.00元,主要用于2023年遺屬生活補(bǔ)助的發(fā)放,通過該資金的使用提高了我校遺屬家庭的收入。

102023年度玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(峨山校區(qū))一體機(jī)采購項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出478,590.00元,主要用于改善我校辦學(xué)條件,通過該資金的使用提高了我校各項(xiàng)辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)。

11)現(xiàn)代教育質(zhì)量提升專項(xiàng)資金支出1,252,282.00元,主要用于改善我校辦學(xué)條件,通過該資金的使用提高了我校各項(xiàng)辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)。

12)云南省鄉(xiāng)村振興科技特派員專項(xiàng)資金支出48,288.00元,主要用于鄉(xiāng)村振興建設(shè)支出,通過該資金的使用提升了我校聯(lián)系點(diǎn)鄉(xiāng)村振興的各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49,797,490.26,占本年支出合計(jì)的38.12%。與上年相比減少26,095,863.38元,下降34.38%,主要原因是2023年我校獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資由我校財(cái)政專戶返還的非稅收入安排,同時(shí)財(cái)政生均撥款比去年大幅減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

2.外交(類)支出元0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出33,122,301.89元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的66.51%。主要用于維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)及改善辦學(xué)條件。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出512,268.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.03%。主要用于學(xué)校開展科研活動(dòng)。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出7,598,071.86元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.26%。主要用于退休人員生活補(bǔ)助,市級(jí)財(cái)政承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分,市級(jí)財(cái)政承擔(dān)的職業(yè)年金繳費(fèi)部分。

9.衛(wèi)生健康(類)支出3,975,390.51元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.98%。主要用于事業(yè)人員社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出4,589,458.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.22%。主要用于市級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)的住房公積金單位繳費(fèi)部分,事業(yè)人員工資性購房補(bǔ)貼。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出支出支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出支出支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出支出支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支支出支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出支出支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出支出支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出支出支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算400,000.00為元,決算為360,780.08元,完成年初預(yù)算的90.20%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算0.00為元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為350,000.00元,決算為348,248.08元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的96.53%,完成年初預(yù)算的99.50%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算50,000.00為元,決算為12,532.00元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的3.47%,完成年初預(yù)算的25.06%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算12,532.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中:

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為400,000.00元,支出決算為360,780.08元,完成年初預(yù)算的90.20%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為350,000.00元,決算為348,248.08元,完成年初預(yù)算的99.50%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為50,000.00元,決算為12,532.00元,完成年初預(yù)算的25.06%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位堅(jiān)持厲行節(jié)約,貫徹過緊日子的思想,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi),確保三公經(jīng)費(fèi)比預(yù)算只減不增。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加34,404.10元,增長10.54%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加23,392.10元,增長7.20%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加11,012.00元,增長724.47%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是我單位的公車隨著使用年限的增加修理費(fèi)不斷增加所致。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于學(xué)校日常開展公務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次211人(其中:外事接待人次0人)。主要用于學(xué)校開展職業(yè)教育會(huì)議發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,比上年增加0.00元,增長0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院資產(chǎn)總額550,690,629.67元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)33,213,355.00元,固定資產(chǎn)437,374,194.38元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券428,600.00元,在建工程31,389,359.85元,無形資產(chǎn)48,253,788.32元(凈值),其他資產(chǎn)31,332.12元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加38,296,916.99元,其中固定資產(chǎn)增加111,873,735.26 元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)137項(xiàng),賬面原值740,948.31 元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋14,757.00 平方米,賬面原值49,906,253.30 元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入226,651.70 元。

(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2023年度,單位政府采購支出總額4,884,607.04元,其中:政府采購貨物支出609,175.00元;政府采購工程支出1,820,000.00元;政府采購服務(wù)支出2,455,432.04元。授予中小企業(yè)合同金額142,928.08元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、單位績效自評(píng)情況

單位績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。

(四)本文所稱財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分  名詞解釋

部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

 

附件:玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院決算公開附表.xlsx




玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院                   

2024年9月25日                       


    
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